| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010042 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 651.356,44 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010043 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 635.534,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010035 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.501.692,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010005 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU-CE EM JANEIRO/2026, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2023011801-SAAE,CONFORME CONTRATO 20237015. | R$ 192.600,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010022 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 1.028,96 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010021 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 9.578,62 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010020 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 210.180,31 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010023 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 76.876,25 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 794,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010002 MARIA BENILDES UCHOA DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, RECOLHIDA POR ESTE MUNICIPIO DE FORMA INDEVIDA, POIS OS REFERIDOS PAGAMENTOS DEVERIAM SE RECOLHIDOS AOS COFRES DO ESTADO, SEGUNDO DECISAO DO STF DA ADPF NO 1.011/PE, CABENDO AO TCE CUMPRI-LA,CONFORME PROCESSO NO 2025008225 E PARECER FISCAL NO 2025000231, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 833,34 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010003 EURILANDIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2025008267 E PARECER FISCAL NO 2026000001, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 29010006 PEDRO HENRIQUE UCHOA AMORIM | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 29010005 RODRIGO BATISTA BARROS | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 29010004 MANOEL POMPEU DA SILVA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 29010003 JOSE RODRIGUES ALVES JUNIOR | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 29010002 HERICK WYGLES PERERA RODRIGUES | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.899,20 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 28010002 PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DA LICITACAO 2025.02.07.01 E CONTRATO 2025.09.12.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600118. | R$ 18.340,88 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 27010022 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057. | R$ 1.207,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 22010009 NORDESTE SEMEN LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 304,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 22010007 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056. | R$ 8.224,65 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 15010002 NORDESTE SEMEN LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 324,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010146 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL - SPA, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 1.621,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010179 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.693,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010145 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | R$ 19.833,36 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010211 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 37.157,14 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010417 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM. | R$ 263.434,35 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010183 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 15.228,28 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010279 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 86.488,70 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010280 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 245.445,74 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010292 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-MAC (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 35.286,13 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010182 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIUO-PGMI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 43.691,33 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010184 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 84.862,88 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010266 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 48.490,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010268 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 139.224,23 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010221 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 22.039,30 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010185 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 160.631,27 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010177 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 35.672,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010435 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (PISO ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.258,18 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010420 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUAT | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DE ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NAS AREAS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL VISANDO ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA E FAMILIARES ATENDIDOS NA APAE IGUATU QUE ESTAO INSERIDOS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R$ 4.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010409 ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01. | R$ 10.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010410 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01. | R$ 6.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010412 MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02. | R$ 2.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010478 FRANCINEIDE GOMES DE MELO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02. | R$ 10.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010411 GERALDA LIMA ALVES | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05. | R$ 400,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010394 APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PASTOR FRANCISCO BEZERRA, 315, ALTIPLANO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTIPLANO (PSFS), SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.31.02 E CONTRATO 2020.08.10.01. | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010395 SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDONCA, 500, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 2022.02.24.02 E CONTRATO 2022.03.09.01. | R$ 4.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010396 SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 139, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFOME DISPENSA DE LICITACAO 2020.08.25.01 E CONTRATO 2020.08.27.01. | R$ 2.750,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010397 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA LEONARDO B. BANDEIRA, 24-10, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.03.01 E CONTRATO 2023.04.11.01. | R$ 2.600,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010398 ABDORAL CARVALHO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL VIRGILIO CORREIA, 496, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2024.09.02.01 E CONTRATO 2024.09.09.01. | R$ 6.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010399 ANTONIA ARAUJO MOURA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO CAVALCANTE, 721, TABULEIRO, DESTINADO A HABITACAO TEMPORARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.25.01 E CONTRATO 2025.03.12.01. | R$ 6.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010404 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.20. | R$ 3.634,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010403 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.18. | R$ 3.634,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010402 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE ARTICULAOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.21. | R$ 3.634,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010401 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.19. | R$ 3.634,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010400 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.17. | R$ 3.634,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010405 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01. | R$ 3.300,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010252 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CON | R$ 6.430,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010365 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - PROINFI/UGP INERENTE AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.08.05.02 E CONTRATO 2021.03.08.01. REFERENTE AO RMA DE NO 39. | R$ 71.857,42 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010364 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 26,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010187 COSAMPA CONSTRUCOES LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 2025.07.29.02 E CONTRATO 2025.09.15.01. | R$ 286.859,49 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010251 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM | R$ 6.430,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010303 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026. | R$ 6,50 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010439 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010408 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01. | R$ 6.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010343 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO ALTO JAGUA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 77,78 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026 | R$ 117,50 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010297 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 223.459,95 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010294 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 13,08 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010178 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 52,32 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010176 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 1.527.327,64 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010175 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 39,24 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010181 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0 | R$ 16.450,72 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010250 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM AN | R$ 6.430,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010367 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 424.258,50 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010368 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA (PAP), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO NO 2021.07.19.02 E O CONTRATO NO 2021.08.19.02. | R$ 593.623,68 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010369 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 46.040,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010370 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 104.123,81 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010391 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MICRORREGIONAL ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA SEXUAL (CEMEAR). CONFORME LICITACAO 2023.11.06.01 E CONTRATO 2023.11.17.01SM. | R$ 2.100,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010392 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. DARIO RABELO, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO AS EQUIPES DO E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR A ATENCAO PRIMARIA), E SERVICOS DE TELEMEDICINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.06.05.01 E CONTRATO 2024.06.07.01. | R$ 3.500,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010393 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.10.25.01 E CONTRATO 2022.11.09.01. | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010249 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM | R$ 6.430,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010255 GTS GESTAO. TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EMAMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA E QUE ABRANJE OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ALTERACOS LEGAIS E CORRETIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.05.25.01 E CONTRATO 2022.07.04.01. | R$ 31.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010406 I G BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO PESSOA, NO 508, CENTRO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.09.09.01 E CONTRATO 2025.09.18.01. | R$ 6.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010421 EMANUELLE BATISTA MOREIRA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA PELO PERIODO DE 150 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EMANUELLE ******* ***EIRA, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO 06/2025 E ADITIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 450,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010422 VERIDIANA LIMA DE ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA(ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA VERIDIANA **** ** ****JO, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 01/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 300,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010423 EDILMA LIMA DE MARCAL | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EDILMA **** ** ***AL, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRMI, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 02/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 450,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010305 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022. | R$ 1.324,80 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010307 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022. | R$ 141.541,63 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010306 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.169,40 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010080 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 109.929,62 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010082 FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA AUXILIO BRASIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 38.761,77 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010056 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 21.085,99 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010059 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL |(TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 281.968,42 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010102 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 16.176,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010094 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.425,19 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010087 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 67.848,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010027 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 27.486,47 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 143.051,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010078 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 468.757,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010079 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 118.983,04 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010081 FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.604,81 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010083 FOPAG - SAS - SCFV | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 59.335,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010084 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-FUNDO, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 90.982,31 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010085 FOPAG - SAS - CREAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CREAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 3.798,65 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010086 FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 46.292,27 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010022 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 15.648,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010023 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 11.494,90 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010018 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 29.930,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010019 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 13.561,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010025 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 850.116,15 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010033 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 34.480,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010034 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG | R$ 520.482,34 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010032 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 14.562,73 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010029 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 8.940,49 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010028 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 20.011,34 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010016 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 178.196,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010017 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | R$ 24.180,89 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010036 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 426.032,63 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010042 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.943,91 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010046 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 71.299,33 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010047 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 28.781,68 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010011 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 24.314,74 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010010 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 232.065,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010055 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 761.571,53 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010057 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.439.473,20 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010058 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 277.815,88 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010074 FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 30.251,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010114 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-VAAF (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 600.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010020 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 87.740,98 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010021 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 20.663,06 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010103 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 154.421,62 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010101 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-MAC (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 989.628,67 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010100 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-PAB (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.328.880,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010097 FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 49.725,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010096 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 504.080,96 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010089 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 223.833,24 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010049 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 81.125,81 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010048 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 549.691,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010012 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGMI (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 166.352,54 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010031 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 67.424,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010043 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 58.949,39 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010045 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 58.367,12 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.282.074,02 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 177,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.266,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 DO (FMDCA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 81,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 105,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 129,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010075 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 213,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 213,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010065 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 51,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 93,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 14.368,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010044 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS DA ARRECADACAO EM 2026. | R$ 26,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 345,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 69,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 141,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 237,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 69,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 - RECURSOS UPA | R$ 81,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010095 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 651,48 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010109 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.953,10 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.666,17 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026. | R$ 483,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 165,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 105,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010024 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE OLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010015 FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 19.800,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010060 FOPAG - FUNDEB 30% - BOLSISTAS | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 12.650,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010098 FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL NO 2.014 DE 24/02/2014 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL NO 2.466 DE 22/03/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 55.941,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 29010001 MARINHA DO BRASIL | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DA EMBARCACAO DO SAAE JUNTO A CAPITANIA DOS PORTOS NO CEARA. | R$ 50,45 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 28010003 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600113. | R$ 841,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010009 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AREA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE E DA MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FRANCI**** THA**** ** A**** ** ***SA ATE A CIDADE DE SAO PAULO, CONFRME PROCESSO JUDICIAL NO 3005786-76.2025.8.06.0091, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.799,85 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010094 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAAE EM 2026. | R$ 15.734,51 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010095 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO SAAE EM 2026. | R$ 823.649,70 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010096 FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DO SAAE EM 2026. | R$ 46.986,80 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010481 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS REFERENTES AS REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO. | R$ 4.215,39 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010242 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.07. | R$ 1.600,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010222 ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.09. | R$ 16.400,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010241 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.03. | R$ 10.200,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010238 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.11. | R$ 4.100,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010237 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10. | R$ 3.600,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010118 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026. | R$ 543,17 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010235 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.08. | R$ 3.000,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010233 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.13. | R$ 3.300,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010342 ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.10. | R$ 32.800,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010230 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.06. | R$ 1.700,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010075 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 20.884,41 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010074 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 125.759,10 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010073 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 19.615,05 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010226 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04. | R$ 4.900,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010225 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01. | R$ 1.800,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010025 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 299,97 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010097 FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS EM 2026 | R$ 2.098,35 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 28010006 ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR.HUMANOS E CIDADANIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30/01/2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 018/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4 | R$ 157,72 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 28010007 ARISTON ALVES BANDEIRA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ARISTON ALVES BANDEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE DIRETOR DE NUCLEO DE EQUIP.SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DELOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 016/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD | R$ 110,40 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 28010009 FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 104,40 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010013 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600019. | R$ 448,65 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010014 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CEI MARIA HILDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600018. | R$ 200,75 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010015 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOSE CARDOSO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600020. | R$ 358,03 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010016 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JUDITE CAVALCANTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600022. | R$ 281,25 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010004 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 3.960,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010006 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 7.754,49 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010003 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 9.808,62 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010002 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 6.314,97 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010186 LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO DE FOMENTO ESTA AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 3.304/2025 E TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE PARA QUE A LIF REALIZE O CAMPEONATO IGUATUENSE DE FUTEBOL (1A, 2A E 3A DIVISAO), DESTA FORMA CONTRIBUINDO COM A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME TERMO DE FOMENTO 043/2025. | R$ 30.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010116 FRANCISCO BATISTA FILHO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR. | R$ 2.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010115 JOSE RICARTE DE ARAUJO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010259 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.05. | R$ 2.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010240 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 3.100,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010239 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.16. | R$ 3.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010236 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.17. | R$ 2.800,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010166 PONTUAL RENT A CAR LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01. | R$ 10.932,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010258 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.06. | R$ 4.200,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010234 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.12. | R$ 8.900,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010331 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110. | R$ 158.145,03 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010232 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.15. | R$ 3.800,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010231 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.02. | R$ 15.500,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010257 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.04. | R$ 5.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010418 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 576,63 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010120 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0 | R$ 690.813,78 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010229 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14. | R$ 13.500,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010256 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.02. | R$ 4.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010228 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.05. | R$ 15.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010227 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.09. | R$ 3.900,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 05010113 EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE. | R$ 30.280,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 02010004 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTAO DE SERVIDORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE. | R$ 2.150,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 02010005 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA-SAAE, CONFORME LITITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE. | R$ 325,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010001 MICHELE ANGELICO DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010002 PAULO ERIC CAVALCANTE DA SILVA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010003 ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.760,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010004 LEONARDO FELIPE DE ANDRADE | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.560,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010005 JOSENIR ALVES ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007985 E PARECER FISCAL NO 2025000223, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.272,45 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010006 LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 288,09 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010007 MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.400,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010008 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010009 MARIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.319,52 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 27010010 WERBET BANDEIRA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.254,38 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 26010006 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097. | R$ 3.888,96 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 20010015 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098. | R$ 860,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010170 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467. | R$ 58.228,25 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010270 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010271 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010272 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010273 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010274 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO DOMICILIAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010275 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010276 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010277 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 230,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010278 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 1.150,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010084 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ASSESSORAR O MUNICIPIO NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, LAUDOS E PARECERES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR COBRANCAS INDEVIDAS NOS CALCULOS DE POTENCIA E CONSUMO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. VALOR REFENTE A PERCENTUAL SOBRE O VALOR RECUPERADO INERENTES AOS RELATORIOS 002/2025 E 003/2025. CONFORM | R$ 265.085,08 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010363 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02. | R$ 1.320,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010260 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 920,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010262 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 5.980,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010263 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 1.840,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010267 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01. | R$ 1.450,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010269 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL BASEADO EM PLATAFORMA WEB PARA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01. | R$ 3.474,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010337 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, COM FORNECIMENTO DE SITE, PARA GERENCIAMENTO DINAMICO DE CONTEUDO E ADEQUADO A LEI DE TRANSPARENCIA FISCAL E A LEI DE ACESSO A INFORMACAO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.13.02 E CONTRATO 2024.06.03.04. | R$ 2.900,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010336 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.05.17.01 E CONTRATO 2021.07.16.01. | R$ 4.500,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010117 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 644,82 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 02010054 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ALTO DO JAGUARIBE - CORRAJ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 30.000,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 02010053 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DA MICROREGIAO DO CENTRO SUL, SENDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE POLICLINICA E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 164.793,20 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010012 PAULO HERIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO HERINQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010011 PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 2.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010010 VLADSON JOSE LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A VLADSON JOSE LIMA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 3.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010009 BRENDA GOMES BRAZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A BRENDA GOMES BRAZ, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010008 YHORRANY MACEDO BRAGA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YHORRANY MACEDO BRAGA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 2.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010007 FLAVIA RICARDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YASMIN SANTOS DE MATOS, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 3.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010003 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10a REGIAO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2026. | R$ 1.169,99 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010001 ANA PAULA PRAXEDES RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007472 E PARECER FISCAL 2025000215, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 246,92 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010002 FRANCISCO RENATO GOMES TORRES | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE HABITE-SE, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025008134 E PARECER FISCAL 2025000229, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 230,57 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010004 MARIA HELENA FERNANDES DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DO QUAL NAO FOI REALIZADA A TRANSFERENCIA, CONFORME PROCESSO NO 2025006248 E PARECER FISCAL 2025000205, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010005 LAURINDA NETA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 PAGO EM DUPLICIDADE POR DORALICE DE LIMA CPF 006.576.503-66, REPRESENTADA PELA REQUERENTE LAURINDA LIMA,CONFORME PROCESSO NO 2025005315 E PARECER FISCAL 2025000217, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 182,80 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 23010008 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600074. | R$ 136,92 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 22010001 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 120CM X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 11.543,84 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 20010014 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.27 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600076. | R$ 255,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 20010011 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.25 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600075. | R$ 375,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 20010013 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.22 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600079. | R$ 375,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 20010005 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 48.286,50 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 20010001 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 22.178,50 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 16010002 S. J. DA SILVA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081. | R$ 3.127,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010156 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503787. | R$ 52,16 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010475 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503785. | R$ 158,18 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010157 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503786. | R$ 92,14 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010415 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.18. | R$ 9.739,30 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010323 LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCAS RESPIRATORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.11.02 E CONTRATO 2022.11.22.02. | R$ 19.670,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010302 L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.02 E CONTRATO 2022.07.28.01. | R$ 8.831,58 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010312 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02. | R$ 13.500,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010322 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02. | R$ 3.916,66 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010414 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.12. | R$ 4.165,80 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010035 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 | R$ 4.325,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010006 JF SERVICOS DE INFORMATICA - EIREI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO, NEGOCIACAO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE CONTAS DE AGUA, AVISOS DE DEBITOS E CONTROLE DO ATENDIMENTO AP PUBLICO), CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO DE NO 2022041101-SAAE. | R$ 2.420,50 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010005 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE | R$ 5.543,13 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE IGUATU-CE | R$ 5.255,42 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010002 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS DO FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 119.295,24 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010006 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-CE. | R$ 124.855,89 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE | R$ 161.899,26 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010001 MISLENE PEREIRA DE ARAUJO - BEBIDAS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 22010002 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062. | R$ 8.251,05 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 22010004 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600063. | R$ 11.793,44 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 22010005 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600060. | R$ 12.128,40 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 22010003 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061. | R$ 25.183,19 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 22010010 T. ALENCAR ALVES PAPELARIA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 1.675,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 20010010 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.33 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600033. | R$ 90,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 20010012 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015. | R$ 4.347,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 100.104,32 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010309 AGROPECUARIA IGUATU & MEGAPET CLUB | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 10.742,50 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010308 AGROPECUARIA IGUATU & MEGAPET CLUB | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.06.10.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503812. | R$ 2.484,90 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 02010003 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, LICITACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE EM 2026, CONFORME PROCESSO LICITATORIO IPO PREGAO ELETRONICO DE NO 2022020201-SAAE. | R$ 2.770,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 22010006 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600034. | R$ 1.223,86 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 22010015 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02. | R$ 6.800,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 21010008 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600017. | R$ 402,10 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 21010007 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021. | R$ 162,15 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 20010008 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 109,69 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 15010001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA E EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.002,87 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 12010002 JALES ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001. | R$ 293.295,01 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010102 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 3.844,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010101 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 6.755,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010099 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 32.166,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010218 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2025 RECURSOS FEP | R$ 13,08 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010006 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,5M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 1.600,98 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010005 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 15.209,31 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010004 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, 40CM X 1M, 50CM X 1M E 60CM X M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 19.162,70 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010003 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GESSO COMUM, LAJE, LAJOTA CERAMICA, MADEIRITE, MEIO FIO EM CONCRETO, TELA METALICA, TIJOLO DE 8 FUROS),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 7.686,27 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010002 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VERGALAO CA-50 12,5MM,CA-506,3MM, CA-508MM E CA-50 10MM),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 3.309,20 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010001 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA GROSSA PARA CONSTRUCAO, BRITA GRANITADA 19MM, TUBO DE CONCRETO DA 30CM X 1M, 40CM X 1M,),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 12.022,42 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 21010009 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 108,39 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010320 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788. | R$ 1.755,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010030 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010031 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 4.850,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010044 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LIBRAS E AUDIODESCRICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 4.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010072 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21. | R$ 12.931,50 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010062 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15. | R$ 9.850,96 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010061 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22. | R$ 7.231,88 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010358 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747. | R$ 16.923,87 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010064 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01. | R$ 46.800,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010055 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10. | R$ 29.066,32 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010357 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748. | R$ 3.747,30 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010356 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805. | R$ 5.627,70 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010355 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784. | R$ 8.645,20 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010106 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 84,95 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010023 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.003.278,78 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 1.050,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010018 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 32.688,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010019 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 57.204,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010017 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04. | R$ 5.229,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010043 S M GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE PATRIMONIO, FROTA E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010045 A. R. PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADADES DE FOLHA DE PAGAMENTO (SETOR PESSOAL), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.400,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010046 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINACEIRA INCLUINDO PLANEJAMENTO DE METAS COM PREVENCAO CORRECAO DE PROCEDIMENTOS, A SEREM APLICADAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 5.400,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010047 MAIRYA FERREIRA ALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE- PODER LEGISLATIVO. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010048 D L J ASSESSORIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA DCTFWEB, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ESTADUAIS, INSS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACOES E DILIGENCIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.200,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010065 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 1.898,33 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010066 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 6.180,14 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010067 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 1.112,93 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010068 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 3.274,08 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010069 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 711,58 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010070 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 4.434,95 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010071 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 1.587,28 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010108 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202 | R$ 50.346,10 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010293 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | R$ 172.741,77 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010319 V & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO ONIBUS POR KM RODADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.10.01. | R$ 132.827,40 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010056 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.11. | R$ 15.205,95 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010029 R DIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 15.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010037 WEVERTON FERREIRA HOLANDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM DIVULGACAO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM PRIORIDADE A DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, JUNTO A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 16.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010038 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 8.200,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010042 PAULO MARDEN BEZERRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS DE LEI, REGULAMENTOS E OUTROS ATOS NORMATIVOS INTERNOS DA CAMARA, GARANTINDO SUA CONFORMIDADE COM A CONSTITUICAO FEDERAL, A LEGISLACAO ESTADUAL E MUNICIPAL VIGENTE. ASSESSORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, NO ACOMPANHAMENTO E ATUACAO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUD | R$ 14.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010049 MODULO SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 4.500,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010076 UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONTRAPRESTACOES MENSAIS, DESIGNADAS A MANUTENCAO DE SUA SEDE E PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA ANEXA (DOC. 01). DORAVANTE, ESTA ENTIDADE SE C | R$ 750,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010083 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.789,28 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010024 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO AO PROGRAMA, NOS MODULOS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E LICITACAO, PARA A INTERGRACAO DA BASE DOS DADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, EM ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE- SIAFIC, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 | R$ 1.000,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010034 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DE LICIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZANDO OS NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET (FIREFOX, GOOGLE CHROME, ETC), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.750,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010203 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 108,39 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 02010061 GOVERNO ESTADUAL. | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS PELO ESTADO DO CEARA/SEPLAG AO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, DEBITO QUE OCORRE DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DE ICMS 575594762-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE | R$ 73.506,62 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010447 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503809. | R$ 287,58 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010448 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802. | R$ 829,84 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010474 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810. | R$ 2.220,72 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010335 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806. | R$ 117,00 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010223 MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20. | R$ 6.988,00 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010224 MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20. | R$ 20.181,91 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010039 TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A BOA GOVERNANCA EM GESTAO DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 4.800,00 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010063 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22. | R$ 2.463,02 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010130 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 2026. | R$ 202.780,70 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010060 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17. | R$ 3.919,88 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010059 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18. | R$ 11.812,58 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010058 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20. | R$ 1.113,40 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010053 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.06. | R$ 14.894,38 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010057 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14. | R$ 2.001,98 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010054 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.19. | R$ 5.577,08 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010052 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09. | R$ 3.181,13 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010033 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 11.300,00 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010077 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PELO PERIODO DE (01) UM ANO. | R$ 233,67 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010032 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICO, ATA ELETRONICA, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE (PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 3.000,00 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010081 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 26A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 372.528,81 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010080 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 847.645,62 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010079 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 1.121.231,43 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 16010003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 78.952,50 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 14010001 ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | R$ 12.060,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 12010004 CARTORIO ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 5.200,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010001 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 254.830,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010002 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.498,34 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010003 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 73.868,62 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010004 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 520,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010005 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.629,97 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010006 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.806,03 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010008 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 70.835,82 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010009 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 60.363,68 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010010 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.666,67 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010013 FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026. | R$ 112.539,88 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010015 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 6.484,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010016 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 1.945,20 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010017 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 180,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010155 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647. | R$ 135,45 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010154 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794. | R$ 154,80 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010153 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795. | R$ 232,20 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010476 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793. | R$ 38,70 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 05010151 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792. | R$ 38,70 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 15010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 17.360,41 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010311 S. J. DA SILVA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776. | R$ 28.602,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010110 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2 | R$ 7.000,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010111 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01. | R$ 3.400,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010112 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202 | R$ 4.800,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010253 CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIRCOS DE ASSISTENCIA A SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ACOLHIMENTO, TRANSPORTE , REFEICOES E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGUATU EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2025.10.24.01 E CONTRATO 2025.11.11.02. | R$ 4.900,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010430 S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01. | R$ 16.691,04 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 05010027 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 132,00 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010158 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351. | R$ 488,95 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010149 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281. | R$ 1.188,75 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010148 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PADRE JANUARIO CAMPOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503718. | R$ 252,00 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010313 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01 E CONTRATO 2025.07.08.11. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503402. | R$ 800,00 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010208 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503745. | R$ 30.605,52 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010210 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503573. | R$ 4.877,04 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010204 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503744. | R$ 8.933,15 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010304 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17. | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010205 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503746. | R$ 6.178,40 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010332 OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A PORTARIA GM/MS 7524 DE 9 D | R$ 21.651,85 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010296 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.03. | R$ 13.792,27 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010298 J&J LABORATORIO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE LABORATORIO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EMISSAO DE LAUDOS, COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME DISPENSA DE LCIITACAO 2025.09.04.01 E CONTRATO 2025.10.01.01. | R$ 25.516,95 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010299 COURAS E BATISTA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.01. | R$ 14.070,18 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010300 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.02. | R$ 12.361,86 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010301 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.23.01. | R$ 18.618,30 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010082 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 27A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 619.856,33 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010085 S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIC INTEGRAL 8O ANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 8A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS:(ESCOLA ALBA ARAUJO). | R$ 163.554,11 |
| 14/01/2026 | EMPENHO: 05010086 S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 9A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS (EEF ANTONIO CIPRIANO, FRANCISCO SEBASTIAO UCHOA, ALBA ARAUJO, MARIA PACIFICO GUEDES E CARLOTA TAVORA). | R$ 461.717,99 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 13010001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 2,5M DE DIAMETRO INTERNO TOTALIZANDO UM VOLUME DE 88,36MÜ. | R$ 285,59 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 12010003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO - CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 143.976,27 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010143 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01. | R$ 2.372,25 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010133 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 1.902,81 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010134 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 346,34 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010135 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 990,45 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010136 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 1.870,04 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010137 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 2.562,08 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010141 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.15. | R$ 10.058,26 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010144 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO DEMUTRAN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 8.857,07 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010140 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04. | R$ 27.220,26 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010139 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 14.185,11 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010119 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 122.553,04 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010167 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19. | R$ 8.299,64 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010169 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19. | R$ 32.986,28 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010138 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 694,15 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010142 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05. | R$ 5.280,25 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010131 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010321 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DO NATAL IGUATU - 1A EDICAO, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 029087/2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITACAO 2025.11.05.01 E CONTRATO 2025.11.28.01. (VALOR REFERENTE A DIFERENCA E | R$ 1.433,33 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010128 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010129 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010295 HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIAS), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.29.01 E CONTRATO 2024.07.02.01. | R$ 1.267,48 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010127 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU CE, A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, NA CONTA 57-6, OPERACAO 006, AGENCIA 0613, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 24,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010040 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.200,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010041 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.700,00 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 12010007 EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE MEDEIROS ASSUNCAO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA | R$ 220,80 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 12010001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO. | R$ 108,39 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 12010005 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 265,00 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 12010006 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 265,00 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 05010434 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02. | R$ 5.694,70 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 02010092 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026 | R$ 13,08 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010005 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.561.455,88 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010001 CARLOS ALBERTO DA SILVA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026. | R$ 220,82 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010002 EXPRESSO GUANABARA SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026. | R$ 304,40 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010003 FRANCISCO FABIO ALVES | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995. | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 180.050,47 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010334 MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02. | R$ 41.198,74 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010199 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010107 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CIDE CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. | R$ 274,87 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 02010091 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 2.867,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 02010090 APRECE-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 6.048,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 02010001 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. | R$ 35.240,95 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 08010003 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 209,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 08010002 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 209,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 07010001 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 109,69 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 05010197 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.200,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 05010198 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.200,00 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010005 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 490,00 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 5.864,85 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C | R$ 6.485,10 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 05010152 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503771. | R$ 1.232,34 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010150 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713. | R$ 4.522,87 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010264 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 357.018,05 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010196 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 58,69 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010413 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.08. | R$ 3.206,55 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010195 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 58,69 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010207 VAGNER AMORIM | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR(A)VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE A.V.A.O ATE A RECEPCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO LUIZ BARROS MONTENEGRO, CONFORME PORTARIA NO 002/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO. 2.092/14, COMBINADO COM OS PARAGRAFOS 4 E 5 DO ART. 2O DA LEI N. 2.449 DE 14/02/2017. | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010209 LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANIO: POR QUE AINDA FALAMOS DISSO, CONFORME PORTARIA NO 005/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECR | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010212 LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO DE OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATE AO HOSPITAL FILANTROPICO SOPAI NA DATA DE 26 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UMA CRIANCA INTERNADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE IGUATU/CE, CONFORME PORTARIA NO 006/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010213 RIVELINO JUCA RODRIGUES | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NA DATA DE 16 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO M.D.A.S,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 008/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S | R$ 78,86 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010214 RIVELINO JUCA RODRIGUES | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE CRATO/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO A.J.M.F,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 009/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPO | R$ 78,86 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010215 VAGNER AMORIM | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABLAHO ESCRAVO CONTEMPORANIO, CONFORME PORTARIA NO 007/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010219 FRANCISCA ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA , EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.V.A.O, CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESP | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010261 FRANCISCA ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010424 GEIZA GOMES COSTA JUCA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GEIZA GOMES COSTA JUCA, EXERCENTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SEG.ALIMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 015/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. | R$ 126,18 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010425 GRACIELLY PAULINO DE SOUZA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GRACIELLY PAULINO DE SOUZA, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 017/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010217 ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ.DO DESENV.AGRARIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTODE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 003/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSAB | R$ 157,72 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010220 VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR , EXERCENTE DO CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAODA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 004/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010428 ANTONIO ADIL DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010427 FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO, | R$ 110,40 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010426 HONORIO BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE | R$ 157,72 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010159 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503695. | R$ 34.448,44 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010147 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503716. | R$ 782,32 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010201 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010283 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 99.892,01 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010282 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.889,95 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010206 W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01. | R$ 89.824,05 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010103 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026. | R$ 233,67 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010104 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS. | R$ 285,59 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010105 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ. | R$ 285,59 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010109 UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE. | R$ 139.848,77 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010285 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.761,31 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010092 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 19.504,09 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010091 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.087,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010090 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 345,28 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010281 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.232,50 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010287 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.039,55 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010286 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.566,84 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010265 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 18.473,15 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010441 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 420,45 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010291 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 83.323,01 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010290 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 6.760,24 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010289 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.459,06 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010288 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 5.602,48 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010188 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 43.645,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010189 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 2022.03.30.01. | R$ 43.839,75 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010190 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 9.624/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 124.265,23 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010202 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010089 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.210,24 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010088 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.797,35 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010087 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.016,35 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010078 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 65.951,39 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010284 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 27.120,67 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010200 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 07 (SETE) CERTIFICADOS DIGITAL A3 EM FAVOR DOS FISCAIS DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 1.855,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010132 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A PERMUTA DE IMOVEL SITUADO SITUADO A RUA CORONEL VIGILIO CORREIA, ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU E IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZINHA, ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, QUE SERA USADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA UNIDADE PECUARIA IGUATUENSE - UPECI, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 3.230/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.158,86 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010191 CLAUDIO LIMA VERDE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 329.062,50 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010192 GUILHERME RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 112.500,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010193 MACEDO, LOBO E MAXIMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 70.312,50 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010194 MELO PONTES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 50.625,00 |