EMPENHO: 27010032 - DATA: 27/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 27010032

Data: 27/01/2026

Valor: R$ 4.057,02

Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unid. orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.002 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101.