Informações do empenho
Número do empenho: 30010039
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 23,20
Fornecedor: J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 03 - SECRETARIA DO GABINETE
Unid. orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DO GABINETE
Proj. atividade: 2.004 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.27. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600172.