EMPENHO: 27010031 - DATA: 27/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 27010031

Data: 27/01/2026

Valor: R$ 924,64

Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unid. orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600109.