Informações do empenho
Número do empenho: 05010449
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 22.268,88
Fornecedor: GSJ COM. E SERV. ARTG. PAPELARIA LTDA.
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unid. orçamentária: 15.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.090 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO SAAE
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 2026.