EMPENHO: 27010034 - DATA: 27/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 27010034

Data: 27/01/2026

Valor: R$ 5.700,00

Fornecedor: J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unid. orçamentária: 26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.112 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092.