EMPENHO: 30010039 - DATA: 30/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 30010039

Data: 30/01/2026

Valor: R$ 23,20

Fornecedor: J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 03 - SECRETARIA DO GABINETE

Unid. orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DO GABINETE

Proj. atividade: 2.004 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.27. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600172.