Informações do empenho
Número do empenho: 27010035
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 1.204,20
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unid. orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.005 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.