EMPENHO: 27010035 - DATA: 27/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 27010035

Data: 27/01/2026

Valor: R$ 1.204,20

Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unid. orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.005 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.