EMPENHO: 27010027 - DATA: 27/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 27010027

Data: 27/01/2026

Valor: R$ 1.705,24

Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

Unid. orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.094 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.08 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600108.