Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 556 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
28/01/2026 EMPENHO: 05010166
PONTUAL RENT A CAR LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01.

R$ 10.932,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010239
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.16.

R$ 3.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010240
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.

R$ 3.100,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010259
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.05.

R$ 2.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010258
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.06.

R$ 4.200,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010234
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.12.

R$ 8.900,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010331
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110.

R$ 158.145,03
28/01/2026 EMPENHO: 05010232
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.15.

R$ 3.800,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010257
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.04.

R$ 5.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010186
LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF
11 - SECRETARIA DE ESPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO DE FOMENTO ESTA AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 3.304/2025 E TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE PARA QUE A LIF REALIZE O CAMPEONATO IGUATUENSE DE FUTEBOL (1A, 2A E 3A DIVISAO), DESTA FORMA CONTRIBUINDO COM A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME TERMO DE FOMENTO 043/2025.

R$ 30.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010418
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 576,63
28/01/2026 EMPENHO: 05010228
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.05.

R$ 15.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010256
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.02.

R$ 4.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010227
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.09.

R$ 3.900,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010229
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14.

R$ 13.500,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010120
CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

R$ 690.813,78
28/01/2026 EMPENHO: 05010116
FRANCISCO BATISTA FILHO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.

R$ 2.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010115
JOSE RICARTE DE ARAUJO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

R$ 2.000,00
28/01/2026 EMPENHO: 05010113
EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.

R$ 30.280,00
28/01/2026 EMPENHO: 02010004
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTAO DE SERVIDORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.

R$ 2.150,00
28/01/2026 EMPENHO: 02010005
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA-SAAE, CONFORME LITITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.

R$ 325,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010006
LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 288,09
27/01/2026 EMPENHO: 27010003
ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.760,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010002
PAULO ERIC CAVALCANTE DA SILVA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 2.400,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010001
MICHELE ANGELICO DE ALENCAR
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 2.000,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010008
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 600,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010004
LEONARDO FELIPE DE ANDRADE
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.560,00
27/01/2026 EMPENHO: 27010010
WERBET BANDEIRA DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.254,38
27/01/2026 EMPENHO: 27010009
MARIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 1.319,52
27/01/2026 EMPENHO: 27010007
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

R$ 4.400,00

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