Empenhos

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Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 05010220 DATA: 05/01/2026
VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR , EXERCENTE DO CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAODA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 004/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S

R$ 110,40 R$ 110,40 R$ 0,00
EMPENHO: 05010351 DATA: 05/01/2026
NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILDIDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.06.11.01.

R$ 2.749,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010285 DATA: 05/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 4.761,31 R$ 4.761,31 R$ 4.761,31
EMPENHO: 05010350 DATA: 05/01/2026
NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.07.

R$ 2.749,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010382 DATA: 05/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 3.559,91 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010461 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04.

R$ 2.326,98 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010493 DATA: 05/01/2026
L & K TECNOLOGIA LTDA
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.05.

R$ 2.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010473 DATA: 05/01/2026
MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

R$ 41.198,74 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010378 DATA: 05/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 11.502,11 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010459 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

R$ 2.048,36 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010471 DATA: 05/01/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01.

R$ 93.895,65 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010273 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

R$ 2.070,00 R$ 230,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010467 DATA: 05/01/2026
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA TIPO GAIOLA, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.03.

R$ 13.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010093 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO SAAE
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE EM 2026.

R$ 72.000,00 R$ 5.654,70 R$ 5.654,70
EMPENHO: 05010094 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAAE EM 2026.

R$ 220.800,00 R$ 15.734,51 R$ 15.734,51
EMPENHO: 05010095 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - SAAE
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO SAAE EM 2026.

R$ 8.460.000,00 R$ 823.649,70 R$ 823.649,70
EMPENHO: 05010096 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DO SAAE EM 2026.

R$ 537.600,00 R$ 46.986,80 R$ 46.986,80
EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.

R$ 1.680.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.

R$ 324.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.

R$ 233,67 R$ 233,67 R$ 233,67
EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.

R$ 285,59 R$ 285,59 R$ 285,59
EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.

R$ 285,59 R$ 285,59 R$ 285,59
EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026
UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.

R$ 139.864,35 R$ 139.848,77 R$ 139.848,77
EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026
EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.

R$ 30.280,00 R$ 30.280,00 R$ 30.280,00
EMPENHO: 05010278 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

R$ 10.350,00 R$ 1.150,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026
JOSE RICARTE DE ARAUJO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026
FRANCISCO BATISTA FILHO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.

R$ 14.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.

R$ 102.013,00 R$ 543,17 R$ 543,17
EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 129.870,78 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010124 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 184.203,24 R$ 0,00 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

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