EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.
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R$ 1.680.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.
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R$ 324.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.
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R$ 233,67 |
R$ 233,67 |
R$ 233,67 |
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EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.
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R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.
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R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026 UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.
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R$ 139.864,35 |
R$ 139.848,77 |
R$ 139.848,77 |
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EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026 EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.
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R$ 30.280,00 |
R$ 30.280,00 |
R$ 30.280,00 |
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EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026 JOSE RICARTE DE ARAUJO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026 FRANCISCO BATISTA FILHO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.
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R$ 14.000,00 |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.
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R$ 102.013,00 |
R$ 543,17 |
R$ 543,17 |
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EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 129.870,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010124 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 184.203,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010125 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 111.501,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010126 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 158.149,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010166 DATA: 05/01/2026 PONTUAL RENT A CAR LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01.
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R$ 98.388,00 |
R$ 10.932,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010449 DATA: 05/01/2026 GSJ COM. E SERV. ARTG. PAPELARIA LTDA.
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 2026.
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R$ 22.268,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010266 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 530.000,00 |
R$ 48.490,66 |
R$ 48.490,66 |
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EMPENHO: 05010172 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.
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R$ 2.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010036 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AUTOMATIZADO, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 20240524/003-02 E CONTRATO 2024.12.03.01.
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R$ 55.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010061 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.
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R$ 10.847,82 |
R$ 7.231,88 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010155 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.
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R$ 135,45 |
R$ 135,45 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010236 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.17.
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R$ 22.400,00 |
R$ 2.800,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010429 DATA: 05/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503737.
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R$ 28.923,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010261 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC
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R$ 110,40 |
R$ 110,40 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010171 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.
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R$ 770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010452 DATA: 05/01/2026 PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503613.
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R$ 1.035,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010062 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15.
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R$ 14.776,44 |
R$ 9.850,96 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010144 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO DEMUTRAN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.
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R$ 8.857,07 |
R$ 8.857,07 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010179 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 95.000,00 |
R$ 7.693,00 |
R$ 7.693,00 |
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EMPENHO: 05010237 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.
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R$ 28.800,00 |
R$ 3.600,00 |
R$ 0,00 |
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