Empenhos

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Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.

R$ 1.680.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.

R$ 324.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.

R$ 233,67 R$ 233,67 R$ 233,67
EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.

R$ 285,59 R$ 285,59 R$ 285,59
EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.

R$ 285,59 R$ 285,59 R$ 285,59
EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026
UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.

R$ 139.864,35 R$ 139.848,77 R$ 139.848,77
EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026
EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.

R$ 30.280,00 R$ 30.280,00 R$ 30.280,00
EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026
JOSE RICARTE DE ARAUJO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026
FRANCISCO BATISTA FILHO
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.

R$ 14.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.

R$ 102.013,00 R$ 543,17 R$ 543,17
EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 129.870,78 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010124 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 184.203,24 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010125 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 111.501,96 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010126 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

R$ 158.149,68 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010166 DATA: 05/01/2026
PONTUAL RENT A CAR LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01.

R$ 98.388,00 R$ 10.932,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010449 DATA: 05/01/2026
GSJ COM. E SERV. ARTG. PAPELARIA LTDA.
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 2026.

R$ 22.268,88 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010266 DATA: 05/01/2026
FOPAG - SAS - CRAS
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 530.000,00 R$ 48.490,66 R$ 48.490,66
EMPENHO: 05010172 DATA: 05/01/2026
F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

R$ 2.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010036 DATA: 05/01/2026
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AUTOMATIZADO, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 20240524/003-02 E CONTRATO 2024.12.03.01.

R$ 55.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010061 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.

R$ 10.847,82 R$ 7.231,88 R$ 0,00
EMPENHO: 05010155 DATA: 05/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.

R$ 135,45 R$ 135,45 R$ 0,00
EMPENHO: 05010236 DATA: 05/01/2026
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.17.

R$ 22.400,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010429 DATA: 05/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503737.

R$ 28.923,34 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010261 DATA: 05/01/2026
FRANCISCA ALVES DA SILVA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC

R$ 110,40 R$ 110,40 R$ 0,00
EMPENHO: 05010171 DATA: 05/01/2026
F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

R$ 770,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010452 DATA: 05/01/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503613.

R$ 1.035,25 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010062 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15.

R$ 14.776,44 R$ 9.850,96 R$ 0,00
EMPENHO: 05010144 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO DEMUTRAN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

R$ 8.857,07 R$ 8.857,07 R$ 0,00
EMPENHO: 05010179 DATA: 05/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 95.000,00 R$ 7.693,00 R$ 7.693,00
EMPENHO: 05010237 DATA: 05/01/2026
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.

R$ 28.800,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

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