EMPENHO: 05010097 DATA: 05/01/2026 FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS EM 2026
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R$ 18.000,00 |
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EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.
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R$ 1.680.000,00 |
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EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.
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R$ 324.000,00 |
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EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.
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R$ 233,67 |
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EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.
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R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.
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R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026 UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.
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R$ 139.864,35 |
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EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026 EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.
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R$ 30.280,00 |
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EMPENHO: 05010114 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUTUADORES PARA TUBOS PEAD, PARA UTILIZACAO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025073002-SAAE.
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R$ 66.240,00 |
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EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026 JOSE RICARTE DE ARAUJO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026 FRANCISCO BATISTA FILHO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.
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R$ 14.000,00 |
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EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.
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R$ 102.013,00 |
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EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 129.870,78 |
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EMPENHO: 05010060 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17.
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R$ 11.759,64 |
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EMPENHO: 05010029 DATA: 05/01/2026 R DIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 30.000,00 |
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EMPENHO: 05010028 DATA: 05/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 24.000,00 |
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EMPENHO: 05010027 DATA: 05/01/2026 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010026 DATA: 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU CE, A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, NA CONTA 57-6, OPERACAO 006, AGENCIA 0613, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010025 DATA: 05/01/2026 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 4.041,96 |
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EMPENHO: 05010024 DATA: 05/01/2026 J LIMA ALENCAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO AO PROGRAMA, NOS MODULOS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E LICITACAO, PARA A INTERGRACAO DA BASE DOS DADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, EM ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE- SIAFIC, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
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R$ 12.000,00 |
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EMPENHO: 05010023 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 850.000,00 |
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EMPENHO: 05010022 DATA: 05/01/2026 FOPAG - PENSIONISTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDOR PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 3.030,00 |
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EMPENHO: 05010021 DATA: 05/01/2026 FOPAG - PENSIONISTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PENSIONISTA (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 18.180,00 |
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EMPENHO: 05010020 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES INATIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 25.367,52 |
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EMPENHO: 05010019 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES INATIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 153.000,00 |
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EMPENHO: 05010270 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.
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R$ 2.070,00 |
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EMPENHO: 05010268 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 580.000,00 |
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EMPENHO: 05010266 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 530.000,00 |
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EMPENHO: 05010261 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC
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R$ 110,40 |
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EMPENHO: 05010382 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 3.559,91 |
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