EMPENHO: 05010483 DATA: 05/01/2026 INSTITUTO SANTO ANTONIO DE ARTE, CULTURA E EDUCACA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO COM PROCESSO SELETIVO DO MISS E MISTER IGUATU/2026, ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 173 ANOS DE IGUATU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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R$ 11.772,00 |
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EMPENHO: 05010428 DATA: 05/01/2026 ANTONIO ADIL DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE
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R$ 110,40 |
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EMPENHO: 05010427 DATA: 05/01/2026 FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO,
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R$ 110,40 |
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EMPENHO: 05010407 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(FERIAS)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 2.809,72 |
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EMPENHO: 05010083 DATA: 05/01/2026 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 21.471,36 |
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EMPENHO: 05010426 DATA: 05/01/2026 HONORIO BEZERRA BARBOSA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE
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R$ 157,72 |
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EMPENHO: 05010386 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 2.172,83 |
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EMPENHO: 05010380 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 8.559,06 |
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EMPENHO: 05010358 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.
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R$ 16.923,87 |
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EMPENHO: 05010331 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110.
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R$ 158.145,03 |
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EMPENHO: 05010450 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.09.
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R$ 2.693,10 |
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EMPENHO: 05010018 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (13O SALARIO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 8.609,20 |
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EMPENHO: 05010241 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.03.
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R$ 81.600,00 |
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EMPENHO: 05010222 DATA: 05/01/2026 ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.09.
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R$ 82.000,00 |
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EMPENHO: 05010219 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA , EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.V.A.O, CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESP
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R$ 110,40 |
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EMPENHO: 05010058 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.
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R$ 3.340,20 |
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EMPENHO: 05010164 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.14.
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R$ 1.770,00 |
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EMPENHO: 05010186 DATA: 05/01/2026 LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO DE FOMENTO ESTA AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 3.304/2025 E TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE PARA QUE A LIF REALIZE O CAMPEONATO IGUATUENSE DE FUTEBOL (1A, 2A E 3A DIVISAO), DESTA FORMA CONTRIBUINDO COM A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME TERMO DE FOMENTO 043/2025.
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R$ 83.310,00 |
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EMPENHO: 05010233 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.13.
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R$ 26.400,00 |
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EMPENHO: 05010281 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 8.232,50 |
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EMPENHO: 05010385 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 12.700,78 |
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EMPENHO: 05010495 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.09.
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R$ 2.980,00 |
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EMPENHO: 05010048 DATA: 05/01/2026 D L J ASSESSORIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA DCTFWEB, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ESTADUAIS, INSS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACOES E DILIGENCIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 15.600,00 |
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EMPENHO: 05010003 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 900.000,00 |
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EMPENHO: 05010002 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 254.830,00 |
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EMPENHO: 05010001 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 3.057.960,00 |
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EMPENHO: 05010287 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 2.039,55 |
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EMPENHO: 05010321 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DO NATAL IGUATU - 1A EDICAO, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 029087/2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITACAO 2025.11.05.01 E CONTRATO 2025.11.28.01. (VALOR REFERENTE A DIFERENCA E
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R$ 1.433,33 |
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EMPENHO: 05010049 DATA: 05/01/2026 MODULO SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 22.500,00 |
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EMPENHO: 05010286 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 8.566,84 |
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