Empenhos

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar
Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010088 DATA: 02/01/2026
GMAES TELECOM LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ......................................

R$ 43.093,20 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA BRUTA PARA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO EM 2026.

R$ 600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 250.000,00 R$ 20.011,34 R$ 20.011,34
EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 110.000,00 R$ 8.940,49 R$ 8.940,49
EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 2.000,00 R$ 93,00 R$ 93,00
EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 180.000,00 R$ 14.562,73 R$ 14.562,73
EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG

R$ 6.000.000,00 R$ 520.482,34 R$ 520.482,34
EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 2.000,00 R$ 51,76 R$ 51,76
EMPENHO: 02010066 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 3.000,00 R$ 213,00 R$ 213,00
EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500.000,00 R$ 34.480,75 R$ 34.480,75
EMPENHO: 02010075 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 3.000,00 R$ 213,00 R$ 213,00
EMPENHO: 02010018 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

R$ 360.000,00 R$ 29.930,05 R$ 29.930,05
EMPENHO: 02010019 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

R$ 170.000,00 R$ 13.561,66 R$ 13.561,66
EMPENHO: 02010052 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025

R$ 2.000,00 R$ 129,00 R$ 129,00
EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 200.000,00 R$ 15.648,51 R$ 15.648,51
EMPENHO: 02010023 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 150.000,00 R$ 11.494,90 R$ 11.494,90
EMPENHO: 02010024 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE OLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

R$ 96.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 02010064 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025

R$ 1.000,00 R$ 105,00 R$ 105,00
EMPENHO: 02010079 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.500.000,00 R$ 118.983,04 R$ 118.983,04
EMPENHO: 02010080 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 600.000,00 R$ 109.929,62 R$ 109.929,62
EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 80.000,00 R$ 6.604,81 R$ 6.604,81
EMPENHO: 02010082 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA AUXILIO BRASIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 470.000,00 R$ 38.761,77 R$ 38.761,77
EMPENHO: 02010083 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - SCFV
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500.000,00 R$ 59.335,66 R$ 59.335,66
EMPENHO: 02010084 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-FUNDO, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000.000,00 R$ 90.982,31 R$ 90.982,31
EMPENHO: 02010085 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - CREAS
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CREAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

R$ 50.000,00 R$ 3.798,65 R$ 3.798,65
EMPENHO: 02010104 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

R$ 10.000,00 R$ 2.266,05 R$ 693,00
EMPENHO: 02010105 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 DO (FMDCA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

R$ 2.000,00 R$ 81,00 R$ 81,00
EMPENHO: 02010026 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 900.000,00 R$ 143.051,29 R$ 143.051,29
EMPENHO: 02010027 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 200.000,00 R$ 27.486,47 R$ 27.486,47
EMPENHO: 02010054 DATA: 02/01/2026
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ALTO DO JAGUARIBE - CORRAJ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

R$ 380.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON