Empenhos

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar
Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010112 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCCICIO 2026

R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010020 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.100.000,00 R$ 87.740,98 R$ 87.740,98
EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.800.000,00 R$ 145.012,31 R$ 145.012,31
EMPENHO: 02010055 DATA: 02/01/2026
FOPAG - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 8.000.000,00 R$ 761.571,53 R$ 761.571,53
EMPENHO: 02010074 DATA: 02/01/2026
FOPAG - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

R$ 300.000,00 R$ 30.251,92 R$ 30.251,92
EMPENHO: 02010113 DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 8.000.000,00 R$ 2.282.074,02 R$ 0,00
EMPENHO: 02010114 DATA: 02/01/2026
FOPAG - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-VAAF (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 2.000.000,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00
EMPENHO: 02010010 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

R$ 2.000.000,00 R$ 232.065,05 R$ 232.065,05
EMPENHO: 02010106 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 1.000,00 R$ 69,00 R$ 69,00
EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2026
GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO AO SAAE EM 2026.

R$ 121.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2026
ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, LICITACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE EM 2026, CONFORME PROCESSO LICITATORIO IPO PREGAO ELETRONICO DE NO 2022020201-SAAE.

R$ 5.540,00 R$ 2.770,00 R$ 2.770,00
EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTAO DE SERVIDORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.

R$ 25.800,00 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00
EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE.

R$ 1.876,20 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2026
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2022063001-SAAE.

R$ 3.457,65 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010035 DATA: 02/01/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PLATAFORMA WEB NO MODELO SAAS (SOFTWRE COMO SERVICO), ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PAC, CONFORME D/L 2025070801-SAAE.

R$ 19.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010044 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS DA ARRECADACAO EM 2026.

R$ 627,84 R$ 26,16 R$ 26,16
EMPENHO: 02010088 DATA: 02/01/2026
GMAES TELECOM LTDA
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ......................................

R$ 43.093,20 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA BRUTA PARA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO EM 2026.

R$ 600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 250.000,00 R$ 20.011,34 R$ 20.011,34
EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 110.000,00 R$ 8.940,49 R$ 8.940,49
EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 180.000,00 R$ 14.562,73 R$ 14.562,73
EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG

R$ 6.000.000,00 R$ 520.482,34 R$ 520.482,34
EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 2.000,00 R$ 51,76 R$ 51,76
EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500.000,00 R$ 34.480,75 R$ 34.480,75
EMPENHO: 02010075 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026

R$ 3.000,00 R$ 213,00 R$ 213,00
EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 200.000,00 R$ 15.648,51 R$ 15.648,51
EMPENHO: 02010079 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.500.000,00 R$ 118.983,04 R$ 118.983,04
EMPENHO: 02010080 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 600.000,00 R$ 109.929,62 R$ 109.929,62
EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 80.000,00 R$ 6.604,81 R$ 6.604,81
EMPENHO: 02010104 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

R$ 10.000,00 R$ 2.266,05 R$ 693,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON