Empenhos

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Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 05010508 DATA: 05/01/2026
L & K TECNOLOGIA LTDA
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

R$ 17.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010142 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

R$ 5.280,25 R$ 5.280,25 R$ 0,00
EMPENHO: 05010356 DATA: 05/01/2026
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.

R$ 5.627,70 R$ 5.627,70 R$ 0,00
EMPENHO: 05010484 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

R$ 333,56 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010132 DATA: 05/01/2026
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A PERMUTA DE IMOVEL SITUADO SITUADO A RUA CORONEL VIGILIO CORREIA, ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU E IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZINHA, ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, QUE SERA USADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA UNIDADE PECUARIA IGUATUENSE - UPECI, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 3.230/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 11.158,86 R$ 11.158,86 R$ 0,00
EMPENHO: 05010203 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 108,39 R$ 108,39 R$ 108,39
EMPENHO: 05010399 DATA: 05/01/2026
ANTONIA ARAUJO MOURA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO CAVALCANTE, 721, TABULEIRO, DESTINADO A HABITACAO TEMPORARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.25.01 E CONTRATO 2025.03.12.01.

R$ 12.000,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010330 DATA: 05/01/2026
NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06.

R$ 45.816,66 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010444 DATA: 05/01/2026
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202

R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010335 DATA: 05/01/2026
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.

R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010138 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

R$ 694,15 R$ 694,15 R$ 0,00
EMPENHO: 05010418 DATA: 05/01/2026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 5.000,00 R$ 576,63 R$ 0,00
EMPENHO: 05010246 DATA: 05/01/2026
T.C.J. MOTA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.03.

R$ 16.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010434 DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02.

R$ 14.146,85 R$ 5.694,70 R$ 0,00
EMPENHO: 05010058 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.

R$ 3.340,20 R$ 1.113,40 R$ 0,00
EMPENHO: 05010465 DATA: 05/01/2026
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010368 DATA: 05/01/2026
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA (PAP), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO NO 2021.07.19.02 E O CONTRATO NO 2021.08.19.02.

R$ 593.623,68 R$ 593.623,68 R$ 287.950,00
EMPENHO: 05010175 DATA: 05/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

R$ 500,00 R$ 39,24 R$ 39,24
EMPENHO: 05010391 DATA: 05/01/2026
PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MICRORREGIONAL ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA SEXUAL (CEMEAR). CONFORME LICITACAO 2023.11.06.01 E CONTRATO 2023.11.17.01SM.

R$ 10.500,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010486 DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO

R$ 999.508,82 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010089 DATA: 05/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 3.210,24 R$ 3.210,24 R$ 3.210,24
EMPENHO: 05010059 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18.

R$ 36.205,74 R$ 11.812,58 R$ 0,00
EMPENHO: 05010409 DATA: 05/01/2026
ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.

R$ 80.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010129 DATA: 05/01/2026
CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010202 DATA: 05/01/2026
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
EMPENHO: 05010260 DATA: 05/01/2026
ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.

R$ 3.680,00 R$ 920,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010293 DATA: 05/01/2026
ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD

R$ 172.741,77 R$ 172.741,77 R$ 0,00
EMPENHO: 05010305 DATA: 05/01/2026
FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022.

R$ 1.324,80 R$ 1.324,80 R$ 1.324,80
EMPENHO: 05010297 DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

R$ 500.000,00 R$ 223.459,95 R$ 223.459,95
EMPENHO: 05010487 DATA: 05/01/2026
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

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