Empenhos

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Total empenhado:
213.948.511,08
Total liquidado:
41.183.981,31
Total pago:
33.201.378,40

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 07010009 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 911,17 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010001 DATA: 07/01/2026
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 109,69 R$ 109,69 R$ 109,69
EMPENHO: 07010010 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 2.232,27 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010002 DATA: 07/01/2026
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZACAO, CONSOLIDACAO E ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS FINALISTICOS PRODUZIDOS E APRESENTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE NOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2021, 2022, 2023 E 2024, VISANDO A GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E DIAGNOSTICOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISOES, O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E A AVALIACAO DE RESULTADOS.

R$ 12.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010006 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 1.979,48 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010004 DATA: 07/01/2026
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

R$ 5.864,85 R$ 5.864,85 R$ 5.864,85
EMPENHO: 07010005 DATA: 07/01/2026
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00
EMPENHO: 07010012 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

R$ 5.522,72 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010007 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 2.597,44 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010011 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

R$ 167,25 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010008 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 714,09 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07010003 DATA: 07/01/2026
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C

R$ 6.485,10 R$ 6.485,10 R$ 6.485,10
EMPENHO: 07010013 DATA: 07/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.

R$ 1.793,05 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 50,10 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010002 DATA: 06/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010001 DATA: 05/01/2026
FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 3.057.960,00 R$ 254.830,00 R$ 254.830,00
EMPENHO: 05010009 DATA: 05/01/2026
FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 400.000,00 R$ 60.363,68 R$ 60.363,68
EMPENHO: 05010017 DATA: 05/01/2026
FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 2.160,00 R$ 180,00 R$ 180,00
EMPENHO: 05010025 DATA: 05/01/2026
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 4.041,96 R$ 299,97 R$ 0,00
EMPENHO: 05010033 DATA: 05/01/2026
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 124.300,00 R$ 11.300,00 R$ 11.300,00
EMPENHO: 05010042 DATA: 05/01/2026
PAULO MARDEN BEZERRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS DE LEI, REGULAMENTOS E OUTROS ATOS NORMATIVOS INTERNOS DA CAMARA, GARANTINDO SUA CONFORMIDADE COM A CONSTITUICAO FEDERAL, A LEGISLACAO ESTADUAL E MUNICIPAL VIGENTE. ASSESSORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, NO ACOMPANHAMENTO E ATUACAO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUD

R$ 168.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
EMPENHO: 05010050 DATA: 05/01/2026
MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

R$ 6.354,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010157 DATA: 05/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503786.

R$ 92,14 R$ 92,14 R$ 0,00
EMPENHO: 05010405 DATA: 05/01/2026
SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01.

R$ 9.900,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010142 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

R$ 5.280,25 R$ 5.280,25 R$ 0,00
EMPENHO: 05010356 DATA: 05/01/2026
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.

R$ 5.627,70 R$ 5.627,70 R$ 0,00
EMPENHO: 05010484 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

R$ 333,56 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05010132 DATA: 05/01/2026
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A PERMUTA DE IMOVEL SITUADO SITUADO A RUA CORONEL VIGILIO CORREIA, ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU E IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZINHA, ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, QUE SERA USADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA UNIDADE PECUARIA IGUATUENSE - UPECI, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 3.230/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 11.158,86 R$ 11.158,86 R$ 0,00
EMPENHO: 05010203 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 108,39 R$ 108,39 R$ 108,39
EMPENHO: 05010138 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

R$ 694,15 R$ 694,15 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 213.948.511,08

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