Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 556 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
19/01/2026 EMPENHO: 05010057
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14.

R$ 2.001,98
19/01/2026 EMPENHO: 05010054
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.19.

R$ 5.577,08
19/01/2026 EMPENHO: 05010052
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09.

R$ 3.181,13
19/01/2026 EMPENHO: 05010033
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 11.300,00
19/01/2026 EMPENHO: 05010077
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PELO PERIODO DE (01) UM ANO.

R$ 233,67
19/01/2026 EMPENHO: 05010032
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICO, ATA ELETRONICA, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE (PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 3.000,00
19/01/2026 EMPENHO: 05010081
CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 26A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

R$ 372.528,81
19/01/2026 EMPENHO: 05010080
CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

R$ 847.645,62
19/01/2026 EMPENHO: 05010079
CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

R$ 1.121.231,43
16/01/2026 EMPENHO: 16010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

R$ 78.952,50
16/01/2026 EMPENHO: 14010001
ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU
11 - SECRETARIA DE ESPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

R$ 12.060,00
16/01/2026 EMPENHO: 12010004
CARTORIO ALVES DA SILVA
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

R$ 5.200,00
16/01/2026 EMPENHO: 05010001
FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 254.830,00
16/01/2026 EMPENHO: 05010002
FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 2.498,34
16/01/2026 EMPENHO: 05010003
FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 73.868,62
16/01/2026 EMPENHO: 05010004
FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 520,00
16/01/2026 EMPENHO: 05010005
FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 1.629,97
16/01/2026 EMPENHO: 05010006
FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 1.806,03
16/01/2026 EMPENHO: 05010008
FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 70.835,82
16/01/2026 EMPENHO: 05010009
FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 60.363,68
16/01/2026 EMPENHO: 05010010
FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 1.666,67
16/01/2026 EMPENHO: 05010013
FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026.

R$ 112.539,88
16/01/2026 EMPENHO: 05010015
FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 6.484,00
16/01/2026 EMPENHO: 05010016
FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 1.945,20
16/01/2026 EMPENHO: 05010017
FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 180,00
16/01/2026 EMPENHO: 05010155
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.

R$ 135,45
16/01/2026 EMPENHO: 05010154
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794.

R$ 154,80
16/01/2026 EMPENHO: 05010153
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795.

R$ 232,20
16/01/2026 EMPENHO: 05010476
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
03 - SECRETARIA DO GABINETE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793.

R$ 38,70
16/01/2026 EMPENHO: 05010151
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792.

R$ 38,70

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